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个人简历

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熊帅帅

phone13800000000
emailzhangwei@example.com
city上海
birth35
gender
job内部审计经理
job_status在职
intended_city上海
max_salary25k-35k
教育经历
上海财经大学 - 本科211院校
2006.092010.06
会计学

在校期间系统学习了会计学原理、审计学、财务管理等专业课程,成绩优异。积极参与学校组织的会计实践活动,培养了扎实的专业基础和实践能力。

工作经历
上海XX科技有限公司 - 审计部互联网科技
2015.032019.12
内部审计主管审计管理团队领导
上海
  • 负责制定年度内部审计计划,涵盖公司财务收支、内部控制等多个领域,确保审计工作的全面性和系统性。
  • 带领审计团队对公司下属子公司进行财务审计,发现并督促整改财务核算不规范等问题[X]项,涉及金额[X]万元,有效提升了子公司财务管理水平。
  • 参与公司重大项目的事前、事中、事后审计,如[具体项目名称],通过审计提出优化建议[X]条,为项目节约成本[X]万元。
  • 建立健全内部审计制度和流程,编写审计手册,组织内部审计培训[X]次,培训人数达[X]人次,提高了团队整体专业素养。
上海XX集团 - 审计部行业领先
2010.072015.02
高级审计专员财务审计专项审计
上海
  • 独立承担公司年度财务报表审计工作,对资产、负债、损益等科目进行详细审计,出具审计报告[X]份,审计意见采纳率达[X]%。
  • 开展专项审计项目,如采购环节审计,发现供应商选择不规范等问题[X]项,提出改进措施并跟踪落实,降低采购成本[X]%。
  • 协助建立内部审计信息化系统,参与系统需求分析、测试等工作,提高审计工作效率[X]%。
  • 与外部审计机构沟通协作,配合完成年度外部审计工作,确保审计结果的一致性和准确性。
项目经历
公司内部控制体系建设项目 - 项目负责人
2017.012018.12
上海XX科技有限公司
  • 作为项目负责人,主导公司内部控制体系建设项目。
  • 对公司现有业务流程进行全面梳理,识别风险点[X]个,制定风险应对措施[X]项。
  • 建立内部控制制度框架,涵盖财务、采购、销售等多个领域,编写制度文件[X]份。
  • 组织内部控制培训[X]次,培训员工[X]人次,确保制度有效执行。通过项目实施,公司内部控制缺陷率降低[X]%。
公司并购审计项目 - 核心成员
2013.052013.10
上海XX集团
  • 参与公司并购审计项目,对目标公司进行财务尽职调查。
  • 审核目标公司财务报表、会计凭证等资料,发现潜在财务风险[X]项,如应收账款坏账风险等。
  • 评估目标公司资产价值,为并购价格谈判提供数据支持。
  • 协助制定并购后整合方案,确保财务体系顺利对接。该项目成功协助公司完成并购,并购后目标公司财务状况稳定。
个人总结

拥有[X]年互联网行业内部审计经验,熟悉互联网企业业务模式和财务特点。具备丰富的审计管理经验,成功带领团队完成多个重大审计项目。精通内部控制体系建设,能有效识别和防范企业风险。熟悉审计信息化工具,具备较强的数据分析能力。良好的沟通协调能力,能与内外部各方建立良好合作关系。

技能专长
审计业务
内部控制
数据分析
荣誉奖项
公司优秀员工(2018年)
审计案例优秀奖(2019年)
其他信息
专业证书:

持有注册会计师(CPA)证书、国际注册内部审计师(CIA)证书

内部审计经理简历模板

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